关于《关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计结果的汇报》的议题解读
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一、议题背景
根据审计法规定,区审计局于2025年2月至7月组织开展了2024年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计。工作中,坚持以推动区委、区政府中心工作和重点任务落地见效为着力点,加大对重大政策、重大项目的审计力度,充分发挥审计监督保障执行、促进发展作用。根据审计情况,区审计局起草了审计报告,征求了相关部门、单位意见,形成了《关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计结果的汇报》(以下简称《审计结果报告》),8月25日,向十九届区政府第67次常务会议作工作汇报。
二、议题依据
《中华人民共和国审计法》(2021年修正)第十九条第二款“地方各级审计机关分别在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告”。
三、议题主要内容
《审计结果报告》集中反映了2024年度区级预算执行以及2024年下半年以来组织的重大政策落实事项、重点民生项目和资金等领域的14项审计成果。报告共分为区级预算执行和决算草案审计情况、部门预算执行审计情况、重大政策落实审计情况、重点民生项目和资金管理使用审计情况、济南华强市政工程有限责任公司资产负债及损益审计情况、审计建议6个部分。
四、下一步打算
区审计局将加强对审计查出问题整改情况的跟踪督促,推动审计意见建议落地落实,并于年底前向政府常务会报告整改情况。一是压实被审计单位的整改主体责任、主管部门的监督管理责任,紧盯问题整改,推动行业主管部门组织开展专项整治,通过完善制度,规范工作流程,推动“抓系统、系统抓”的行业治理模式走深走实,实现“审计一点、规范一片”的建设性作用。二是会同其他监督部门,针对审计查出问题,加大整改督促检查力度,分类施策、加强指导,精准提出审计整改要求,严格整改结果认定,定期进行“回头看”,对整改不力、敷衍了事的单位进行约谈,严肃追责问责,持续提升审计整改工作质效。三是会同财政部门,对存在问题较多的部门和单位,加强督促指导,并开展专项培训,严肃财经纪律,强化预算约束,树牢“过紧日子”思想,将有限的财政资金用在“刀刃”上,提高财政管理的系统化、精细化、标准化水平。
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